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1、附件:2017年德州市优秀内部审计论文获奖名单-附件:

附件    2016年德州市优秀内部审计论文获奖名单 一等奖 序号 论文题目 作者 作者单位 1 因势而谋,因势而动,因势而进 经济新常态下农村商业银行内部审计的应用探讨 杨海涛 任秋云 孙跃芬。

作者:aourb浏览: 58633 评论: 950 赞同: 2533
会计审计论文题目2017年
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2、会计审计论文题目2017年

      毕 业 论 文       论文题目我国中小企业内部控制的问题及对策    学生姓名李 彬    学 号1104050446    年级专业二。

作者:cokbe浏览: 34191 评论: 279 赞同: 3980
会计专业的毕业论文题目
经典

3、会计专业的毕业论文题目

经贸与管理系2006届毕业生毕业设计(论文)    参 考 选 题    工商企业管理,经济管理专业    1,论企业核心竞争力    2,消费者行为研究    3,试论消费心理    4,现代商务谈。

作者:ciqgl浏览: 55706 评论: 309 赞同: 2854
吉林市内部审计协会文件
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4、吉林市内部审计协会文件

   吉林市内部审计协会文件    吉市内审发20175号    关于转发省内审协会吉内协20172号文件    吉内协20173号文件的通知    各内审分会,各驻吉中省属企事业单位内部审计机构,。

作者:nifdb浏览: 43620 评论: 743 赞同: 3460
专科会计学专业毕业论文范文,会计专业论文范文
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5、专科会计学专业毕业论文范文,会计专业论文范文

专科会计学专业毕业论文范文    最新大学本,专科会计学专业毕业论文范文 最新大学本,专科会计学专业毕业论文范文(一) 实施财务报告内部控制审计的基本思路 2017 年 5 月,我国财政部会同证监会,。

作者:ovvqe浏览: 20982 评论: 336 赞同: 4809
马鞍山师范高等专科学校十三五事业规划纲要
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6、马鞍山师范高等专科学校十三五事业规划纲要

马鞍山师范高等专科学校 "十三五 "事业发展规划纲要(20162020)    (征求意见稿)    第一部分 回顾与总结    "十二五 "期间,学校抢抓机遇,实干创业,办学内涵不断提升,办学效益。

作者:ycsei浏览: 76468 评论: 235 赞同: 3492
内部审计增值服务存在
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1、内部审计增值服务存在

内部审计是企业管理的有机组成部分,是企业的& 8220;免疫系统& 8221; 传统的观点认为,内部审计部门是一个成本中心,是费用单位 然而在成本敏 。

作者:ywscd浏览: 59390 评论: 579 赞同: 5372
信息化环境下的内部审计模式
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2、信息化环境下的内部审计模式

山东临沂 王虹随着互联网技术和信息技术高速持续发展,网络向世界范围& 19981;& 26029;扩充 信息技术对公路管理系统生存和保持可持续发展能 。

作者:wgazw浏览: 74879 评论: 374 赞同: 2027
试析内部审计在现代企业风险管理中的作用
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3、试析内部审计在现代企业风险管理中的作用

所谓企业风险管理,是指企业在充分认识其所面临风 险的基础上,采取& 21508;& 31181;科学、有效的手段和方法,对各类风 险加以预测、识 。

作者:nioci浏览: 16441 评论: 372 赞同: 6521
金融危机下企业内部审计的作用
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4、金融危机下企业内部审计的作用

(中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司,辽宁 锦州121000)摘 要& 65306;在全球金融危机的影响下,我国中小企业经营困难,因此, 。

作者:mcukx浏览: 42826 评论: 954 赞同: 4153
关于德国企业印象——重视企业内部审计和风险
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5、关于德国企业印象——重视企业内部审计和风险

  2010年8月20日至9月9日,国务院国资委干部教育培训中心组织了中国船舶、中国电子信息、东方电气、五矿、国家核电、南车集团、新兴铸管、 。

作者:pguqp浏览: 26776 评论: 143 赞同: 1250
内部审计社会审计异同
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6、内部审计社会审计异同

(四川师范大学,四川 成都 610066)摘 要& 65306;内部审计和社会审计是按不同主体所划分的,其& 20849;& 21516;构成我国的审计监督体 。

作者:upryh浏览: 22337 评论: 860 赞同: 4051
企业内部审计风险的规避防范
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7、企业内部审计风险的规避防范

摘 要& 65306;从企业内部审计风险含义及其特征入手,分析了影响内部审计风险存在的因素,提出了有效防范和控制内部审计风险的策略,从而提高 。

作者:sbvoa浏览: 57908 评论: 137 赞同: 4565
关于建立企业财务内部控制
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8、关于建立企业财务内部控制

阎静(太原铁路局山西先行经贸有限公司,山西 太原030013)摘 要& 65306;财务内部控制是现代企业管理的重要手段,我国企业现阶段财务内部控 。

作者:orcge浏览: 43545 评论: 903 赞同: 6032
企业集团内部审计质量控制
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9、企业集团内部审计质量控制

闫晓斌(鲁银投资集团股份有限公司,山东 济南 250014)摘要针对企业的内部审计质量,首先分析了内部审计质量的主要影响因素,进而总结分析了我国部分企业集团内部审计质量提升方面的共性问题,并就改善。

作者:wfody浏览: 56847 评论: 156 赞同: 5573
企业内部审计独立性
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10、企业内部审计独立性

殷婷(青岛城市建筑设计院有限公司,山东 青岛 266012)摘要内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营 它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理。

作者:egylr浏览: 48492 评论: 454 赞同: 2070
企业内部审计风险控制
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11、企业内部审计风险控制

刘亚力(国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司,辽宁锦州121000)摘要随着改革的不断深入,电力企业内部审计在承担更多责任的同时,也将面临更大风险 本文结合内部审计的特点,以全新视角,引入风险导向审计模。

作者:cvtwh浏览: 70508 评论: 303 赞同: 5851
我国大型体育场馆内部审计现状其影响因素探究
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12、我国大型体育场馆内部审计现状其影响因素探究

(广东工业大学体育部,广东广州510006)摘要随着大量现代化企业的出现,内部审计制度逐步建立并完善 内部审计不但可以促进受托责任的履行,而且可以增强组织内部的免疫力 随着体育竞技项目的增多,人们健康。

作者:prebb浏览: 68352 评论: 507 赞同: 6119
内部审计在商业银行中的应用
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13、内部审计在商业银行中的应用

(云南财经大学,云南昆明650221)摘要随着我国金融领域向外资银行的全面开放,我国商业银行如何稳定持续地发展在新的机遇与挑战中是当前非常重要的问题 商业银行改革的重点在于提高商业银行的公司治理效率,。

作者:cymzb浏览: 60318 评论: 946 赞同: 2510
国有企业内部审计部门纪检监察部门的工作配合探究
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15、国有企业内部审计部门纪检监察部门的工作配合探究

(川庆钻探公司西安审计中心,陕西西安710021)摘要纪检监察与内部审计是国有企业内部权力制约和监督体系的重要组成部分,各自权限分工不同,工作各有侧重,方法有所区别,但工作目标是一致的,都是为了加强党。

作者:tsygu浏览: 40108 评论: 993 赞同: 4440
上市公司内部审计法律
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16、上市公司内部审计法律

(盐城师范学院经济法政学院 江苏盐城 224051) 摘 要近年来,企业尤其是上市公司频频揭示出舞弊事件,其内部治理成为人们关注的焦点 我国目前虽有对上市公司内部审计相关法律规定,但其规定大多机。

作者:ncxpt浏览: 65064 评论: 910 赞同: 4966
事业单位内部审计存在探究
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17、事业单位内部审计存在探究

(中国科学院沈阳自动化研究所,辽宁沈阳110016)[摘要]事业单位内部审计工作的建立和有效开展是一个长期过程,领导重视、制度建设、机构设置、人才配备是确保内审工作能够发挥实效的前提和基础,其中任何一。

作者:yvzvi浏览: 47980 评论: 774 赞同: 5049
高职院校内部审计外包的SWOT
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18、高职院校内部审计外包的SWOT

【摘 要】对高职院校内部审计外包的优势、劣势、机会和威胁进行SWOT分析,针对分析的结果提出高职院校内部审计外包的改进措施 【关键词】高职院校 内部审计 外包 SWOT分析【中图分类号】G 【。

作者:lhwea浏览: 30270 评论: 817 赞同: 2441
人民银行分支机构内部控制评价模式——基于内部审计的角度
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19、人民银行分支机构内部控制评价模式——基于内部审计的角度

(中国人民银行广州分行,广东 广州 510000)摘要:财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范》已在全国各行政事业单位全面施行,人民银行作为国家行政事业单位的重要组成部分,加强和规范内部控制成为单位加。

作者:yoazo浏览: 22074 评论: 546 赞同: 5883
风险导向审计在人民银行内部审计中的运用
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20、风险导向审计在人民银行内部审计中的运用

(石河子大学经济与管理学院,新疆 石河子 832000)【摘要】本文立足于人民银行内部审计逐步从合规性审计向风险导向审计、绩效审计等发展背景,积极探索风险导向审计在人民银行业务中的应用,分析基层人民银。

作者:rkryx浏览: 18224 评论: 938 赞同: 1524
基于平衡计分卡的高校增值型内部审计评价体系构建
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21、基于平衡计分卡的高校增值型内部审计评价体系构建

(天津财经大学,天津 300000)【摘要】随着高校改革的全面深化,高校对内部审计的需求和期望不断提高,高校内部审计向价值增值方向发展是必然趋势 本文以A大学内部审计为例,建立了基于平衡计分卡的评价体。

作者:lkpko浏览: 69525 评论: 899 赞同: 2637
内部审计—文献综述
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22、内部审计—文献综述

王伟内部审计和国家审计(政府审计)、社会审计(事务所审计、独立审计)并列为三大类审计 内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合。

作者:slixl浏览: 9587 评论: 729 赞同: 2876
内部控制、内部审计公司治理的关系
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23、内部控制、内部审计公司治理的关系

武婷摘要:中国版SOX法案的出台,将内部控制、内部审计与公司治理的关系上升为理论界与学术界普遍关注的热点 本文从三者的内涵出发,深入分析三者之间的相互关系,并对三者之间的关系进行整合,为企业制定和实施。

作者:orjum浏览: 10195 评论: 581 赞同: 4355
对财政性资金安全的一点
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24、对财政性资金安全的一点

杨晓花摘要:财政性资金是国家顺利开展各项工作的资金保证,财政性资金的安全与否关乎财政部门能否正常运作,所以加强其安全管理对于国民经济的顺利开展显得十分重要 本文以财政性资金安全为中心展开论述,首先简要。

作者:lvskb浏览: 27732 评论: 359 赞同: 5677
内部审计视角下的全面风险管理审计工作
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25、内部审计视角下的全面风险管理审计工作

周乾维中国石化管道储运有限公司 221008【摘要】根据当前国内外各企业发展与竞争的形势,在不久的将来企业的风险管理审计必将成为使企业得以良好生存与发展之关键 本文针对风险管理审计工作的实质与特点进行。

作者:qjvky浏览: 12599 评论: 738 赞同: 3214
内部审计视角下集团型企业内部控制体系建设之我见
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26、内部审计视角下集团型企业内部控制体系建设之我见

摘 要:随着中国市场化经济建设的不断成熟,更多企业进入了集团化的发展阶段 如何确定集团化有效管控模式是一个关键性问题 加强内部控制是集团防范经营风险的有效措施之一,而有效的内部审计便是内部控制体系当。

作者:rpaiz浏览: 62556 评论: 954 赞同: 2851
述内部审计对公司运营之影响
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27、述内部审计对公司运营之影响

摘 要:本文将以快餐餐饮业公司为例,探讨企业内部审计与组织运营之间的关系 快餐餐饮企业的日常运营过程比较简单 一般来说,首先,餐厅要从上游供应商处采购半成品原材料,然后将原材料储存在仓库中 其次,在。

作者:eawwe浏览: 15327 评论: 257 赞同: 6998
我国内部审计的独立性
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28、我国内部审计的独立性

摘要:独立性是审计的灵魂,但内部审计由于自身的限制不可能达到外部审计的独立性程度,因此为了使内部审计活动顺利开展,内部审计的独立性值得引起关注 本文分为三部分,第一部分介绍内部审计独立性的含义 第二部。

作者:qdflg浏览: 37992 评论: 450 赞同: 3586
公司治理内部审计
经典

29、公司治理内部审计

(黑河学院, 黑龙江 黑河 164300)摘要:随着公司治理结构的不断改进,正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,建立与完善中国上市公司的内部审计制度,以促进内部审计与公司治理的良性。

作者:ybzvr浏览: 30931 评论: 232 赞同: 4455
风险管理过程中的增值型内部审计
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30、风险管理过程中的增值型内部审计

风险管理是公司治理的基本要素之一,是良好治理的关键组成部分 IIA将风险管理定义为:“一个过程,即识别、评估、管理和控制潜在的事情或情况,以提供关于实现组织目标的合理保证” 增值型内部审计是指通过评价。

作者:cbgym浏览: 32896 评论: 359 赞同: 6438

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